Orden de Compra. Nº980313-175-AG24 "Servicio de Alimentación para Ejecución del Programa Bienvenida Primavera Antuco 2024-Compra ágil: 980313-109-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 980313-175-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alimentación para Ejecución del Programa Bienvenida Primavera Antuco 2024-Compra ágil: 980313-109-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Facturación Calixto Padilla N° 155
Comuna Antuco
Impuesto 285798,38
Dirección de Envío de la Factura Calixto Padilla N° 155
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SABOR A LA PIEDRA
Razón Social SERVICIOS TURISTICOS MARIANA DEL CARMEN HERNÁNDEZ URBINA E.I.R.L.
R.U.T. 77.854.533-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SABOR A LA PIEDRA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1GlobalServicio de Producción de Eventos, según Especificaciones indicadas en Archivo Anexo. Fecha Evento: 10.09.2024 desde las 10:00 hrs. Lugar: Gimnasio Municipal. Servicio de Producción de Eventos, según Propuesta Técnico-Económica $ 1.504.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504.202 $ 1.504.202
Total Neto $ 1.504.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.798
TOTAL OC $ 1.790.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.854.533-0 Ver adjunto