Orden de Compra. Nº1075337-11877-SE25 "cvc Compra de Servicio Movilización Pacientes Marzo 2025 desde 1075337-65-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-11877-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra cvc Compra de Servicio Movilización Pacientes Marzo 2025 desde 1075337-65-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR EN CARGA ITEM PRESUPUESTARIO
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-65-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 3260
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GABRIEL ANDRES VALENZUELA BARRIGA
Razón Social GABRIEL ANDRÉS VALENZUELA BARRIGA
R.U.T. 16.579.839-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GABRIEL ANDRES VALENZUELA BARRIGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados130Unidad no definidaTRASLADO POR KILOMETRAJE, FUERA DE LA SUBRED NORTE DEL S.S.A.N. (INCLUYE PACIENTES, FUNCIONARIOS, INSUMOS, MEDICAMENTOS Y OTROS km <= 200 VALOR POR KILOMETRAJE HASTA 200KM 900 VALOR POR KILOMETRAJE SUPERIOR A 200KM 750 km <= 200 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
78111803
Servicios de autobuses contratados2300UnidadTraslado por kilometraje fuera de la Subred Norte del SSAN km > 200 Traslado por kilometraje fuera de la Subred Norte del SSAN km > 200 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.725.000 $ 1.725.000
Total Neto $ 1.842.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.842.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.