Orden de Compra. Nº2668-76-SE25 "PTR E-52. -ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LABORATORIO DE CIENCIAS DE COLEGIO ANTARTICA CHILENA DESDE 2668-26-L125"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2668-76-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra PTR E-52. -ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LABORATORIO DE CIENCIAS DE COLEGIO ANTARTICA CHILENA DESDE 2668-26-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2668-26-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 6615
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 33/26 del sistema EDUCACIÓN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.-
Comuna Vitacura
Impuesto 449652,1
Dirección de Envío de la Factura AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora
Razón Social COMERCIALIZADORA JOSÉ ALVAREZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.110.874-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101611
Balanzas de uso comercial1GlobalVALOR GLOBAL NETO UNITARIO POR EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS POR UD OFERTADOS. ADEMÁS, DEBE ANEXAR PLANILLA CON DETALLE, SEGUN LO ESTABLECIDO EN BASES DE LIICTACION. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LABORATORIO DE CIENCIAS DE COLEGIO ANTARTICA CHILENA $ 2.366.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.366.590 $ 2.366.590
Total Neto $ 2.366.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 449.652
TOTAL OC $ 2.816.242


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.