|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1641-22796-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ODP-CP 04-2025/FLUDARABINA 50 MG POLV LIOF FA/compra ágil: 1641-2445-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
|
|
R.U.T. |
61.608.204-3 |
|
Dirección de Facturación |
HUERFANOS 3255 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
667181,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
HUERFANOS 3255 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SANDOZ |
|
Razón Social |
SANDOZ CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
77.700.769-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SANDOZ |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51111604
| Fosfato de fludarabina | 35 | Frasco Ampolla | 01-001-219-032 @ FLUDARABINA 50 MG POLV LIOF FA | 01-001-219-032 @ FLUDARABINA 50 MG POLV LIOF FA |
$ 100.328,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.511.480
|
$ 3.511.480
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.511.480
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 667.181
|
|
$ 4.178.661
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.