Orden de Compra. Nº
2280-1086-SE24
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5, SP 96540 - SEP - INSTITUTO ITALIA - ADQ. MATERIAL DIDACTICO DESDE 2280-153-L124
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2280-1086-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
5, SP 96540 - SEP - INSTITUTO ITALIA - ADQ. MATERIAL DIDACTICO DESDE 2280-153-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2280-153-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna
Valdivia
Impuesto
606510,4
Dirección de Envío de la Factura
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENVIAR FACTURA A CORREO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL
Dejo Direccion de despacho y n° de contacto: Ampliación Avenida Argentina N° 3663, ex Escuela Mulato Gil de Castro. Contactos Jorge Olave, celular +56966160133 y Juan Benavides, celular +56962492010. Horarios de 08:30 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:00 ho
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL AZUL SPA
Razón Social
COMERCIAL AZUL SPA
R.U.T.
77.597.404-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL AZUL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
1
Global
MATERIAL DIDACTICO, DETALLADO EN FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA.
PROPUESTA ECONOMICA POR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA ADJUNTA
$ 3.192.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192.160
$ 3.192.160
Total Neto
$ 3.192.160
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 606.510
TOTAL OC
$ 3.798.670