1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
426-41-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
05-02-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Frutas y Verduras Mes de Febrero |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
H_Petorca |
Razón Social |
HOSPITAL DE PETORCA |
R.U.T. |
61.606.612-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL DE PETORCA |
R.U.T. |
61.606.612-9 |
Dirección de Facturación |
Manuel Montt 860 |
Comuna |
Petorca |
Impuesto |
285000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 860 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
15-02-2024 |
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Proveedor |
PATRICIO HUMBERTO DONOSO QUIROZ |
Razón Social |
PATRICIO HUMBERTO DONOSO QUIROZ
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R.U.T. |
11.728.346-1 |
Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PATRICIO HUMBERTO DONOSO QUIROZ |
Socios y accionistas principales
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