Orden de Compra. Nº
3747-274-AG24
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EXTENCION DE RED LAN POR ENLACE DE FIBRA OPTICA ENTRE CESFAM SAN IGNACIO, CLINICA DENTAL Y DEPARTAMENTO DE SALUD. O/C 3747-274-AG24 dirigida a ingenieriay telecomunicaciones cristian felipe ari, O/C generada por C/A 3747-163-COT24.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3747-274-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
EXTENCION DE RED LAN POR ENLACE DE FIBRA OPTICA ENTRE CESFAM SAN IGNACIO, CLINICA DENTAL Y DEPARTAMENTO DE SALUD. O/C 3747-274-AG24 dirigida a ingenieriay telecomunicaciones cristian felipe ari, O/C generada por C/A 3747-163-COT24.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T.
69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001.000 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T.
69.141.300-4
Dirección de Facturación
MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna
San Ignacio
Impuesto
249850
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ingeniería y Telecomunicaciones Cristian Felipe Arias Sepúlveda Eirl
Razón Social
ingenieriay telecomunicaciones cristian felipe ari
R.U.T.
76.342.029-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ingeniería y Telecomunicaciones Cristian Felipe Arias Sepúlveda Eirl
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43201602
Gabinete, rack, chasis o bastidores para equipos de red
1
Unidad
Switch Poe+ 8 puertos 10/100
Switch Poe+ 8 puertos 10/100
$ 140.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
81111801
Seguridad para computadores, redes e Internet
3
Unidad
Cabeceras con conversores de medios 10/100 Mbps
Cabeceras con conversores de medios 10/100 Mbps
$ 110.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330.000
$ 330.000
43201602
Gabinete, rack, chasis o bastidores para equipos de red
1
Unidad
Rack con accesorios
Rack con accesorios
$ 145.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.000
$ 145.000
43201602
Gabinete, rack, chasis o bastidores para equipos de red
1
Unidad
Switch Poe+ 4 puertos 10/100
Switch Poe+ 4 puertos 10/100
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
39121435
Hilos o cables de conexión
600
Metro Lineal
Cable Fibra Optica SM de 12 hilos ADSS,
Cable Fibra Optica SM de 12 hilos ADSS,
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
Total Neto
$ 1.315.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 249.850
TOTAL OC
$ 1.564.850
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.782.702-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.789.242-K
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.370.503-K
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.370.503-K
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.024.515-K
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.342.029-9
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.766.354-2
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.948.382-7
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.584.205-9
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.956.527-0
Ver adjunto