Orden de Compra. Nº3747-274-AG24 "EXTENCION DE RED LAN POR ENLACE DE FIBRA OPTICA ENTRE CESFAM SAN IGNACIO, CLINICA DENTAL Y DEPARTAMENTO DE SALUD. O/C 3747-274-AG24 dirigida a ingenieriay telecomunicaciones cristian felipe ari, O/C generada por C/A 3747-163-COT24."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-274-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra EXTENCION DE RED LAN POR ENLACE DE FIBRA OPTICA ENTRE CESFAM SAN IGNACIO, CLINICA DENTAL Y DEPARTAMENTO DE SALUD. O/C 3747-274-AG24 dirigida a ingenieriay telecomunicaciones cristian felipe ari, O/C generada por C/A 3747-163-COT24.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001.000 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 249850
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingeniería y Telecomunicaciones Cristian Felipe Arias Sepúlveda Eirl
Razón Social ingenieriay telecomunicaciones cristian felipe ari
R.U.T. 76.342.029-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingeniería y Telecomunicaciones Cristian Felipe Arias Sepúlveda Eirl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201602
Gabinete, rack, chasis o bastidores para equipos de red1Unidad Switch Poe+ 8 puertos 10/100 Switch Poe+ 8 puertos 10/100 $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
81111801
Seguridad para computadores, redes e Internet3UnidadCabeceras con conversores de medios 10/100 MbpsCabeceras con conversores de medios 10/100 Mbps $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
43201602
Gabinete, rack, chasis o bastidores para equipos de red1Unidad Rack con accesorios Rack con accesorios $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
43201602
Gabinete, rack, chasis o bastidores para equipos de red1Unidad Switch Poe+ 4 puertos 10/100 Switch Poe+ 4 puertos 10/100 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
39121435
Hilos o cables de conexión600Metro LinealCable Fibra Optica SM de 12 hilos ADSS, Cable Fibra Optica SM de 12 hilos ADSS, $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 1.315.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 249.850
TOTAL OC $ 1.564.850


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.789.242-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.370.503-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.370.503-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.024.515-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.342.029-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.766.354-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.956.527-0 Ver adjunto