Orden de Compra. Nº1591-70-AG25 "ADQUISICIÓN DE 20 POLERAS PARA EVENTO “CARNAVAL MAYOR 2025 PROGRAMA VACACIONES TERCERA EDAD”"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Turismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1591-70-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 20 POLERAS PARA EVENTO “CARNAVAL MAYOR 2025 PROGRAMA VACACIONES TERCERA EDAD”
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Nacional de Turismo - Sernatur
Razón Social Servicio Nacional de Turismo
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 311 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Turismo
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Facturación Avenida Condell N° 679
Comuna Providencia
Impuesto 30335,78
Dirección de Envío de la Factura Avenida Condell N° 679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Global S.A.
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES GLOBAL SPA
R.U.T. 77.536.461-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Global S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121510
Impresión textil1Unidad no definidaDe acuerdo con el informe de selección cotización De acuerdo a cotización del proveedor $ 159.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.662 $ 159.662
Total Neto $ 159.662
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.336
TOTAL OC $ 189.998


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.941.544-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 19.177.635-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 19.177.635-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.