Orden de Compra. Nº3784-521-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-39-LP23. CONV. SUMINISTRO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-521-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-39-LP23. CONV. SUMINISTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3784-39-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-001 del sistema FONDO MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna Coelemu
Impuesto 11628000
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEBASTIAN ANDRES ALLENDE FLORES
Razón Social SEBASTIAN ANDRES ALLENDE FLORES
R.U.T. 17.637.258-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SEBASTIAN ANDRES ALLENDE FLORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión1UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE CAMIÓN ALJIBE CON ESTANQUE DE CAPACIDAD 10.000 LITROS DE AGUA O MÁS, SEGÚN ANEXOS ADJUNTOS. LICITACIÓN ID 3784-39-LP23CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE CAMIÓN ALJIBE CON ESTANQUE DE CAPACIDAD 10.000 LITROS DE AGUA O MÁS, SEGÚN ANEXOS ADJUNTOS. $ 61.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200.000 $ 61.200.000
Total Neto $ 61.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.628.000
TOTAL OC $ 72.828.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.