1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4195-947-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-864-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI |
R.U.T. |
69.230.200-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI |
R.U.T. |
69.230.200-1 |
Dirección de Facturación |
PEDRO MONTT 400 |
Comuna |
Quemchi
|
Impuesto |
18240 |
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO MONTT 400 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Gráfica Metropolitana |
Razón Social |
GRAFICA METROPOLITANA LTDA
|
R.U.T. |
76.758.815-1 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Gráfica Metropolitana |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73151905
| Servicios de impresión industrial Digital | 10 | Unidad | IMPRESION DIGITAL (PORTADA EN CARTULINA 250 GRS, 19 HOJAS EN COUCHE DE 130 GRS, CON 2 CORCHETES) | |
$ 9.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 96.000
|
$ 96.000
|
|
Total Neto
|
$ 96.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 18.240
|
$ 114.240
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.