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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4562-619-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
3 ROLLOS DE MANGUERA PVC ESPIRAL AMARILLA PARA LA DAO, OC DE COMPRA AGIL 4562-454-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Adquisiciones Municipales |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BERRIOS Nº50 |
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Comuna |
Graneros
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Impuesto |
45235,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BERRIOS Nº50 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLAUDIO ALEJANDRO |
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Razón Social |
BAICOCHILE S.A.
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R.U.T. |
76.308.085-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLAUDIO ALEJANDRO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40142008
| Mangueras para agua | 3 | Unidad | ROLLOS DE MANGUERA DE PVC ESPIRAL AMARILLA 1" X 50 METROS | |
$ 79.360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 238.080
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$ 238.080
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Total Neto
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$ 238.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.235
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$ 283.315
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.