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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1077920-196-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC N°256 CONVENIO INSUMOS CLÍNICOS ID 1077920-22-LE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1077920-22-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Farmaco |
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Razón Social |
CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
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R.U.T. |
62.000.380-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
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R.U.T. |
62.000.380-8 |
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Dirección de Facturación |
LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
62700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-04-2025 |
| ENTREGA EN BODEGA FARMACIA |
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HORARIO DE RECEPCION
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BODEGA FARMACIA CON
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LUN A JUE 08:00 A 16:30
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VIE 08:00 A 15:30
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Proveedor |
Dipromed S.A. - |
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Razón Social |
DIPROMED S A
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R.U.T. |
86.397.000-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Dipromed S.A. - |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142502
| Agujas para anestesia | 100 | Unidad | TROCAR PUNCION ESPINAL 25 G X 90 MM PTA
COD. INT. 340-1125 | TROCAR PUNCION ESPINAL 25 G X 90 MM . VENCIMIENTO 2027, MARCA DR. JAPAN, SE ADJU TA FICHA |
$ 3.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 330.000
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$ 330.000
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Total Neto
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$ 330.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.700
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$ 392.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.