Orden de Compra. Nº1057532-4098-AG25 "F1-101 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057532-186-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057532-4098-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra F1-101 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057532-186-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1232
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
Comuna Osorno
Impuesto 34466
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Productos y servicios Claudio Soto EIRL
Razón Social SERVICIOS GASTRONÓMICOS CLAUDIO SOTO VILLEGAS E.I.R.L.
R.U.T. 77.280.244-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Productos y servicios Claudio Soto EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos30Unidad30 SANDWICH AVE- MAYO ( HALLULLA CON SERVILLETA ENVUELTO EN ALUSA PRODUCTOS FRESCOS.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos30Unidad30 SANDWICH TOMATE QUESO FRESCO PEPINILLO ( HALLULLA CON SERVILLETA Y ENVUELTO EN ALUSA PRODUCTO SUELTA.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
50101634
Fruta fresca30Unidad30 NARANJAS SIN DAÑO EN SU EXTERIOR.  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
50101634
Fruta fresca30Unidad30 MANZANAS SIN DAÑO EN SU EXTERIOR.  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad100 VASOS DE POLI PAPEL X 250 CC.  $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
50201709
Café instantáneo1Tarro1 TARRO DE CAFE X 400 GRAMOS  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramo2 KILOS DE AZUCAR BOLSAS DE 1 K. C/U.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50202310
Agua mineral5Litro5 LITROS DE AGUA MINERAL DE 1 LITRO C/U.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50202310
Agua mineral5Litro5 LITROS DE AGUA SABORIZADA DE 1 LITO C/U.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50131701
Leche o productos de mantequilla1Litro1 LITRO DE LECHE SIN LACTOSA.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
50181909
Galletas saladas5Paquete5 PQT. DE GALLETAS SALASDAS DE 120 140 GRAMOS C/U.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111703
Toallas de papel1Rollo1 ROLLO DE PAPEL X 100 METROS CON PREPICADO.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 181.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.466
TOTAL OC $ 215.866


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.266.280-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.