Orden de Compra. Nº4951-85-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4951-104-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4951-85-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 09-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4951-104-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveedor no aceptó la orden de compra dentro de los 2 días solicitado, ya han transcurrido 30 desde que se envió dicha orden. Se realizaron las gestiones vía telefonica en tres oportunidades, no cumpliendo con los materiales solicitado. Informese al portal Mercado Público por incumplimiento.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. SOCIAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY
R.U.T. 69.210.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY
R.U.T. 69.210.400-5
Dirección de Facturación ESPERANZA 555
Comuna Puerto Octay
Impuesto 41268
Dirección de Envío de la Factura ESPERANZA 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL PAREDES
Razón Social COMERCIAL PAREDES SPA
R.U.T. 77.705.183-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL PAREDES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121303
Borradores2Unidad2 Borradores pizarra acrilica  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
42281909
Pistolas, cintas o plumones de etiquetar de esterilización4Unidad4 Plumones para pizarra acrilica  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
44102402
Fechadores o numeradores1Unidad1 foliador automático, estructura metálica 8 digitos, buena calidad.   $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
11111606
Pizarra1Unidad1 Pizarra acrilica blanca 1,80 mts ancho y 1,20 mts alto o 1,50 x 2 mts.  $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 217.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.268
TOTAL OC $ 258.468


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.705.183-0 Ver adjunto