Orden de Compra. Nº
4951-85-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4951-104-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4951-85-AG24
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
09-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4951-104-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Proveedor no aceptó la orden de compra dentro de los 2 días solicitado, ya han transcurrido 30 desde que se envió dicha orden. Se realizaron las gestiones vía telefonica en tres oportunidades, no cumpliendo con los materiales solicitado. Informese al portal Mercado Público por incumplimiento.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. SOCIAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY
R.U.T.
69.210.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY
R.U.T.
69.210.400-5
Dirección de Facturación
ESPERANZA 555
Comuna
Puerto Octay
Impuesto
41268
Dirección de Envío de la Factura
ESPERANZA 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL PAREDES
Razón Social
COMERCIAL PAREDES SPA
R.U.T.
77.705.183-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL PAREDES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
56121303
Borradores
2
Unidad
2 Borradores pizarra acrilica
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
42281909
Pistolas, cintas o plumones de etiquetar de esterilización
4
Unidad
4 Plumones para pizarra acrilica
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
44102402
Fechadores o numeradores
1
Unidad
1 foliador automático, estructura metálica 8 digitos, buena calidad.
$ 48.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
11111606
Pizarra
1
Unidad
1 Pizarra acrilica blanca 1,80 mts ancho y 1,20 mts alto o 1,50 x 2 mts.
$ 160.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
Total Neto
$ 217.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.268
TOTAL OC
$ 258.468
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.705.183-0
Ver adjunto