1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
617807-4459-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
14-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
HOSLA COMPRA DE FOSFORO ABRIL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital San Juan de Dios de Los Andes |
Razón Social |
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES |
R.U.T. |
61.602.036-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES |
R.U.T. |
61.602.036-6 |
Dirección de Facturación |
Avenida Argentina 315, Los Andes |
Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
24510 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Argentina 315, Los Andes |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
HECTOR MUÑOZ SPA |
Razón Social |
HÉCTOR MUÑOZ NAVARRETE SPA
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R.U.T. |
77.404.498-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HECTOR MUÑOZ SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26101724
| Tapón encendedor | 20 | Caja | FOSFORO (PAQUETE DE 10 CAJITAS) 160029 | FOSFORO (PAQUETE DE 10 CAJITAS) |
$ 6.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.000
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$ 129.000
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Total Neto
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$ 129.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.510
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$ 153.510
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.