1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
915021-14-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 915021-3-LE25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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915021-3-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Operaciones, Medio Ambiente, Aseo y Ornato |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
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R.U.T. |
69.080.800-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
Francisco Encina s/n, Recinto Estadio Las Cabras |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
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R.U.T. |
69.080.800-5 |
Dirección de Facturación |
José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región |
Comuna |
Las Cabras
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Impuesto |
294995,75630224 |
Dirección de Envío de la Factura |
José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Ferretería Esmeralda |
Razón Social |
SOCIEDAD FERRETERA ESMERALDA LIMITADA
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R.U.T. |
76.109.003-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería Esmeralda |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 1 | Unidad no definida | Suministro materiales de construcción, para reparar atravieso en sector urbano, pasaje Los Reyes, Memorándum N° 70.2025 Doma
-Tubería HDPE
-Cemento 25 kg | 215.22.04.999
2.3.12 |
$ 396.803,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 396.803
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$ 396.803
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31231302
| Tubería de cobre | 1 | Unidad no definida | Suministro materiales de construcción, para reparar atravieso ubicado en sector Cuenca, Memorándum N° 71.2025 Doma
-Tubería HDPE | 215.22.04.999
2.3.12 |
$ 668.828,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 668.828
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$ 668.828
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31231302
| Tubería de cobre | 1 | Unidad no definida | Suministro materiales de construcción, para reparar atravieso en sector de Santa Inés, Memorándum N° 74.2025 | 215.22.04.999
2.3.12 |
$ 486.978,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 486.978
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$ 486.978
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Total Neto
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$ 1.552.609
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 294.996
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$ 1.847.605
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.