Orden de Compra. Nº2080-19163-SE25 "CUOTA 5 DE 24 FEBRERO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-19163-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra CUOTA 5 DE 24 FEBRERO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2080-333-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº 3095
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9531
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda Nº 3095
Comuna Rancagua
Impuesto 541500
Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIM MOVAR
Razón Social SERVICIOS INGENIERIA MEDICA MOVAR LIMITADA
R.U.T. 76.670.398-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIM MOVAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42172017
Kits para equipos médicos de campo o laboratorio, o productos relacionados1MesSERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS DE ANESTESIA EN HOSPITAL DR. FRANCO RAVERA ZUNINO SERV-0005 ID:2080-333-LP24 CUOTA 5 DE 24 FEBRERO 2025 MEMO 87SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS DE ANESTESIA EN HOSPITAL DR. FRANCO RAVERA ZUNINO SERV-0005 ID:2080-333-LP24 CUOTA 5 DE 24 FEBRERO 2025 MEMO 87 $ 2.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850.000 $ 2.850.000
Total Neto $ 2.850.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 541.500
TOTAL OC $ 3.391.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.