Orden de Compra. Nº2763-1047-AG24 "ESC. ADELAIDA MIGUIELES SOTO - COLACIONES FRIAS 04/10"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-1047-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ESC. ADELAIDA MIGUIELES SOTO - COLACIONES FRIAS 04/10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.006/02 del sistema FONDO SEP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación Manuel Montt N° 798 4° Piso Coronel CENTRO
Comuna Coronel
Impuesto 24928
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt N° 798 4° Piso Coronel CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Isa
Razón Social COMERCIALIZADORA ISA SPA
R.U.T. 77.660.321-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Isa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel41UnidadCOLACIONES FRIAS PARA EL DIA 04 DE OCTUBRE, ENTREGA EN BOLSAS INDIVIDUAL DE PAPEL KRAF. SE ADJUNTA LISTADO DE PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACION. SE ADJUDICANLA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS. TAMBIEN SE INFORMA QUE SE SEBE FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCION DE PRODUCTOS Y ENVIAR FACTURA A PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CLCOLACIONES FRIAS PARA EL DIA 04 DE OCTUBRE, ENTREGA EN BOLSAS INDIVIDUAL DE PAPEL KRAF. SE ADJUNTA LISTADO DE PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACION. SE ADJUDICANLA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS. TAMBIEN SE INFORMA QUE SE SEBE FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPC $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.200 $ 131.200
Total Neto $ 131.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.928
TOTAL OC $ 156.128


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.177.717-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.663.153-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.184.461-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.660.321-K Ver adjunto