1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3823-16-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
11-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
TELAS PARA CONFECCIÓN DE MANTELES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SUBMARINO SIMPSON |
Razón Social |
SUBMARINO SIMPSON |
R.U.T. |
61.102.130-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUBMARINO SIMPSON |
R.U.T. |
61.102.130-5 |
Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 180 BASE NAVAL |
Comuna |
Talcahuano
|
Impuesto |
24753,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 180 BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
18-07-2024 |
|
Proveedor |
SAAL SPA |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA SAAL SPA
|
R.U.T. |
77.584.205-9 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
SAAL SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11161803
| Telas sintéticas tejidas de dobby | 20 | Metro Lineal | TELA GRANITE COLOR BLANCO DE 2.0 METROS DE ANCHO. | |
$ 4.113,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 82.260
|
$ 82.260
|
11161803
| Telas sintéticas tejidas de dobby | 20 | Metro Lineal | TELA GRANITE COLOR AZUL DE 2.0 METROS DE ANCHO. | |
$ 2.401,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 48.020
|
$ 48.020
|
|
Total Neto
|
$ 130.280
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 24.753
|
$ 155.033
|
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.