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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4732-69-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de aspersores para mantención del césped del recinto Estadio Municipal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Esta condición regirá hasta el 30 de Abril de 2025 en razón del resguardo del flujo financiero municipal producto de la disminución de aportes al FCM, de centralidades y sectorialidad lo que a elevado el compromiso por pasivo o deuda exigible del municip |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
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R.U.T. |
69.080.400-K |
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Dirección de Facturación |
O"higgins 376 |
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Comuna |
Codegua
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Impuesto |
203656,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O"higgins 376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RIEGO INSUMOS |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE INSUMOS DE RIEGO LIMITADA
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R.U.T. |
76.580.522-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RIEGO INSUMOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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21101511
| Chorros de riego | 25 | Unidad | aspersores marca rain bird 6504 (por tema de compatibilidad) | |
$ 42.875,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.071.875
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$ 1.071.875
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Total Neto
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$ 1.071.875
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 203.656
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$ 1.275.531
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.