Orden de Compra. Nº5215-10-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-931-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5215-10-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-931-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002
Comuna La Granja
Impuesto 40091,9
Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ITADI SPA
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES ITADI SPA
R.U.T. 77.820.006-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ITADI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111508
Sierras1UnidadJUEGO DE SIERRAS DE COPA SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS Maria Francisca González Espinoza adquisicion.cesfampeg@gmail.com   $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.990 $ 12.990
27112801
Brocas1UnidadJUEGO DE BROCAS FIERRO SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS Maria Francisca González Espinoza adquisicion.cesfampeg@gmail.com  $ 17.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.320 $ 17.320
27112801
Brocas1UnidadJUEGO DE BROCAS CONCRETO SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS Maria Francisca González Espinoza adquisicion.cesfampeg@gmail.com   $ 8.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880
27112134
Alicates de punta larga1UnidadPELACABLE ELECTRICO SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS Maria Francisca González Espinoza adquisicion.cesfampeg@gmail.com  $ 20.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.710 $ 20.710
31161511
Tornillos de apriete2UnidadTORNILLOS VARIOS MEDIDAS CON PUNTA FINA SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS Maria Francisca González Espinoza adquisicion.cesfampeg@gmail.com  $ 10.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.980 $ 20.980
27112004
Palas1UnidadPALA SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS Maria Francisca González Espinoza adquisicion.cesfampeg@gmail.com   $ 15.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.570 $ 15.570
31211701
Esmaltes2UnidadTINETA DE ESMALTE AL AGUA SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS Maria Francisca González Espinoza adquisicion.cesfampeg@gmail.com   $ 57.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.560 $ 114.560
Total Neto $ 211.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.092
TOTAL OC $ 251.102


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.820.006-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.326.726-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.