Orden de Compra. Nº2583-269-AG25 "SE SOLICITA MATERIALES DE ESCRITORIO - PRAPS IMÁGENES DIAGNOSTICAS/PROGRAMA COMUNITARIO N°2, COMPONENTE 5 PROCESOS APS/CONVENIO IMÁGENES DIAGNOSTICAS/DISAM/SP44456/AMS/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-189-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-269-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SE SOLICITA MATERIALES DE ESCRITORIO - PRAPS IMÁGENES DIAGNOSTICAS/PROGRAMA COMUNITARIO N°2, COMPONENTE 5 PROCESOS APS/CONVENIO IMÁGENES DIAGNOSTICAS/DISAM/SP44456/AMS/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-189-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/171 SALUD-APS del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 347609,18
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERCATOOLS SPA
Razón Social SERCATOOLS SPA
R.U.T. 77.567.313-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERCATOOLS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector1GlobalSE SOLICITA MATERIALES DE ESCRITORIO. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES COMPLETAS EN ANEXO FICHA FOE (5 LINEAS). OFERENTE DEBE OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS ARTICULOS REQUERIDOS, DEBE COMPLETAR Y ADJUNTAR FICHA FOE O COTIZACION PROPIA INGRESANDO VALORES UNITARIOS DE CADA ITEM Y TOTALIZAR. DEBE INCLUIR ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE OFERTA E INDICAR DIAS DE ENTREGA. DOCUMENTACION EVALUABLE Y EXCLUYENTE.TÉRMINOS Y CONDICIONES SE COTIZA SEGÚN CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. INCLUYE DESPACHO. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 1.829.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.829.522 $ 1.829.522
Total Neto $ 1.829.522
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 347.609
TOTAL OC $ 2.177.131


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.