Orden de Compra. Nº4609-568-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4609-366-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-568-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4609-366-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 304646
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADRIAN CENTURION
Razón Social ADRIAN EDGARDO CENTURION
R.U.T. 25.743.806-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ADRIAN CENTURION
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes6Packde 12 lavalozas de 750 ml  $ 14.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400
14111703
Toallas de papel130Packde 2 rollos toalla de papel hoja simple 250 metros   $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663.000 $ 663.000
76111604
Encerado de suelos y limpieza de moquetas o alfombras2Packde 12 cera brillante roja de 340cc  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111704
Papel higiénico60Packde 4 rollos de papel higienico hoja simple, alto metraje 500 metros  $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 810.000
14111704
Papel higiénico2Packde 4 rollos de papel higiénico 50 metros 12x4r.  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 1.603.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 304.646
TOTAL OC $ 1.908.046


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 25.743.806-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 25.743.806-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.199.800-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 78.809.560-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.017.190-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 5.064.954-7 Ver adjunto