1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1048-148-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
28-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA OFICINA DE INFORMATICA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
|
R.U.T. |
69.073.700-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
|
R.U.T. |
69.073.700-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo |
Comuna |
El Tabo
|
Impuesto |
957444,01 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
07-04-2025 |
|
Proveedor |
Argos Soluciones SPA |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ SPA
|
R.U.T. |
77.008.742-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Argos Soluciones SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43222609
| Routers de red | 1 | Unidad no definida | Insumos informaticos incluidos cajas de cable, material de ferreteria, adaptadores USB, Switch, Procesador, entre otros. VER Especificaciones. | |
$ 4.999.179,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.999.179
|
$ 4.999.179
|
|
Total Neto
|
$ 4.999.179
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 40.000
|
IVA 19 %
|
$ 957.444
|
$ 5.996.623
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.