1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4629-1296-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
12-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE CREDENCIALES Y ACCESORIOS DT |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4629-37-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Nivel Central Santiago |
Razón Social |
DIRECCION DEL TRABAJO
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R.U.T. |
61.502.000-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION DEL TRABAJO
|
R.U.T. |
61.502.000-1 |
Dirección de Facturación |
AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
89794 |
Dirección de Envío de la Factura |
AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ITECSA |
Razón Social |
INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.
|
R.U.T. |
76.020.963-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ITECSA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121804
| Distintivos o porta distintivos | 278 | Unidad no definida | Convenio de suministro
de provisión e impresión
de Credenciales, Porta-
Credenciales y Lanyard
para funcionarios de la
Dirección del Trabajo | |
$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 472.600
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$ 472.600
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Total Neto
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$ 472.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 89.794
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$ 562.394
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.