1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057420-969-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
26-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH37257 (scch) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057420-1-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
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R.U.T. |
61.607.305-2 |
Dirección de Facturación |
CALLE 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL |
Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
2059,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FERREMAQ LTDA |
Razón Social |
COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.180.688-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERREMAQ LTDA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13102011
| Nylon - Poliamida (PA) | 3 | Metro Lineal | NYLON NEGRO 200X100 | NYLON NEGRO 200X100 |
$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.539
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$ 4.539
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60121302
| Cuchillo cartonero | 1 | Unidad | CUCHILLO CARTONERO 18 MM | CUCHILLO CARTONERO 18 MM |
$ 2.015,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.015
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$ 2.015
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31201501
| Cinta de conductos | 1 | Unidad | CINTA DUCTO DE TELA ALUMINIO | CINTA DUCTO DE TELA ALUMINIO |
$ 4.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.286
|
$ 4.286
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Total Neto
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$ 10.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.060
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$ 12.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.