Orden de Compra. Nº
4099-536-SE24
"
Servicio de arriendo Fotocopiadoras
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4099-536-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Servicio de arriendo Fotocopiadoras
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4099-46-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Comunal de Planificación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
R.U.T.
69.073.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Francisco Costabal 78
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-006-000-000 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
R.U.T.
69.073.300-5
Dirección de Facturación
Av. Francisco Costabal 78
Comuna
María Pinto
Impuesto
22481,18
Dirección de Envío de la Factura
Av. Francisco Costabal 78
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CANON CHILE S.A.
Razón Social
CANON CHILE S A
R.U.T.
96.716.060-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CANON CHILE S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43201537
Servidores de impresora
1
Unidad
Contador inicial 50.243 contadores final 54.093
Contador inicial 50.243 contadores final 54.093
$ 35.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.420
$ 35.420
43201537
Servidores de impresora
1
Unidad
Valor Flota Base 1643
Valor Flota Base 1643
$ 82.902,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.902
$ 82.902
Total Neto
$ 118.322
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.481
TOTAL OC
$ 140.803