Orden de Compra. Nº2215-2100-SE24 "MANTENCION PREVENTIVA DE SOFTWARE Y PERIFERICOS C.I.N°31 - SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2215-2100-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA DE SOFTWARE Y PERIFERICOS C.I.N°31 - SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2215-52-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
R.U.T. 61.606.202-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7300
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
R.U.T. 61.606.202-6
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Calama
Impuesto 671537,9
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bas Ingenieros
Razón Social INGENIERIA INDUSTRIAL Y TELECOMUNICACIONES LIMITAD
R.U.T. 76.180.253-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bas Ingenieros
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201542
Unidad de control1UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA DE SOFTWARE Y PERIFERICOS DE CONTROL CENTRALIZADO E ILUMINACIÓN CONTROLADA POR KNX. C.I.N°31 - SEPTIEMBRE.MANTENCIÓN PREVENTIVA DE SOFTWARE Y PERIFERICOS DE CONTROL CENTRALIZADO E ILUMINACIÓN CONTROLADA POR KNX. C.I.N°31 - MES SEPTIEMBRE. $ 3.534.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.534.410 $ 3.534.410
Total Neto $ 3.534.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 671.538
TOTAL OC $ 4.205.948


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.