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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
434-119-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-75-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
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R.U.T. |
69.120.400-6 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS N° 466 |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
67830 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS N° 466 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOSEG |
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Razón Social |
COMERCIAL SOSEG SPA
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R.U.T. |
76.897.534-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOSEG |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46161508
| Delimitadores o conos de tráfico | 30 | Unidad | CONOS VIALES DE 90X36X36 COLOR NARANJA PVC, HBPV17, ISO001/ISO14001, SEGUN MEMO 97 DE ADMINISTRADOR CON ESPECIFICACIONES TECNICAS. | |
$ 11.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 357.000
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$ 357.000
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Total Neto
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$ 357.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.830
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$ 424.830
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.