Orden de Compra. Nº1887-12-SE25 "PÓLIZA ANUAL PARA INMUEBLE"
Recuerde que el responsable del pago es DEFENSORIA PENAL PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1887-12-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra PÓLIZA ANUAL PARA INMUEBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Defensoría Regional de Aysén
Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA
R.U.T. 61.941.900-6
Dirección de Unidad de Compra Freire 274
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA
R.U.T. 61.941.900-6
Dirección de Facturación Freire 274
Comuna Coyhaique
Impuesto 239401,52
Dirección de Envío de la Factura Freire 274
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mapfre Seguros
Razón Social MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S A
R.U.T. 96.508.210-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mapfre Seguros
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84131501
Seguros de edificios o de su contenido1Año“Póliza de seguros generales contra Incendio, Robo y Rotura de Cristales”, por un monto total de 38,5 UF (treinta y ocho coma cinco Unidades de Fomento), equivalente al día 10 de abril de 2025, a la suma de $1.499.410.- (un millón cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos diez pesos), impuestos incluidos. El contrato tendrá una vigencia de un año desde el día 22 de abril de 2025 al 22 de abril de 2026.  $ 1.260.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.008 $ 1.260.008
Total Neto $ 1.260.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.402
TOTAL OC $ 1.499.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.