1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1952-635-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1952-20-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital Villarrica |
Razón Social |
Hospital Villarrica |
R.U.T. |
61.602.248-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Hospital Villarrica |
R.U.T. |
61.602.248-2 |
Dirección de Facturación |
SATURNINO EPULEF N°2105 , |
Comuna |
Villarrica
|
Impuesto |
13862400 |
Dirección de Envío de la Factura |
SATURNINO EPULEF N°2105 , |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. |
Razón Social |
SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRANSCOM LIMITADA
|
R.U.T. |
76.060.259-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Mes | corresponde al mes de diciembre del 2024 | |
$ 72.960.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 72.960.000
|
$ 72.960.000
|
|
Total Neto
|
$ 72.960.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 13.862.400
|
$ 86.822.400
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.