1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4322-439-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
28-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE IMPLEMENTACION UNIDAD DE EMERGENCIA 4322-355-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
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R.U.T. |
69.190.300-1 |
Dirección de Facturación |
Esmeralda 497 |
Comuna |
Perquenco
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Impuesto |
24130 |
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 497 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
R.a.s.i spa |
Razón Social |
TRANSPORTES COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA R.A.S.I. SPA
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R.U.T. |
77.222.748-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
R.a.s.i spa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111609
| Linternas de queroseno, propano o butano | 3 | Unidad | LINTERNA FRONTAL LED BRILLANTE 300 LM 300W SEGUN IMAGENES REFERENCIALES | |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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46181504
| Guantes protectores | 2 | Unidad | GUANTES DIELECTRICO CALSE 00, SEGUN IMAGENES REFERENCIALES | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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46181504
| Guantes protectores | 2 | Unidad | GUANTES PROTECTOR DE CUERO, PARA GUANTE DIELECTRICO, SEGUN IMAGENES REFERENCIALES | |
$ 29.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.000
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$ 58.000
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Total Neto
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$ 127.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.130
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$ 151.130
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.