Orden de Compra. Nº501-510-SE24 "ÚTILES DE ASEO ESCUELA SAN IGNACIO DE PALOMARES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-510-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO ESCUELA SAN IGNACIO DE PALOMARES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-000 - MATERIALES ASEO DAEM proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 48439,36
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel20Unidad no definidaTOALLA PAPEL 250M TECNO ROLLTOALLA PAPEL 250M TECNO ROLL $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.920 $ 110.920
46181504
Guantes protectores4Unidad no definidaGUANTES TALLA MGUANTES TALLA M $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
46181504
Guantes protectores4Unidad no definidaGUANTES TALLA LGUANTES TALLA L $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaCLOROX 4LTCLOROX 4LT $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.660 $ 38.660
47121605
Limpiadores de suelo4Unidad no definidaLIMPIA PISOS LAVANDA 4LTLIMPIA PISOS LAVANDA 4LT $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.220 $ 26.220
47121701
Bolsas de basura10Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 70X90CMBOLSA DE BASURA 70X90CM $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
47121701
Bolsas de basura5Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 110X120CMBOLSA DE BASURA 110X120CM $ 4.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.070 $ 23.070
47131502
Paños de limpieza2Unidad no definidaPAÑO MUILTIUSOPAÑO MUILTIUSO $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad no definidaCIF CREMA ORIGINAL 750GRCIF CREMA ORIGINAL 750GR $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.556 $ 6.556
47121605
Limpiadores de suelo10Unidad no definidaCERA TIERRA COLOR 340CCCERA TIERRA COLOR 340CC $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
47131615
Escobillones2Unidad no definidaESCOBILLONESCOBILLON $ 2.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.404 $ 4.404
Total Neto $ 254.944
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.439
TOTAL OC $ 303.383


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.