Orden de Compra. Nº
501-510-SE24
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ÚTILES DE ASEO ESCUELA SAN IGNACIO DE PALOMARES
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
501-510-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
ÚTILES DE ASEO ESCUELA SAN IGNACIO DE PALOMARES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
501-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-000 - MATERIALES ASEO DAEM proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Facturación
Manuel Matta 440
Comuna
Ranquil
Impuesto
48439,36
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Super-Quemchi
Razón Social
COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.400.930-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Super-Quemchi
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
20
Unidad no definida
TOALLA PAPEL 250M TECNO ROLL
TOALLA PAPEL 250M TECNO ROLL
$ 5.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.920
$ 110.920
46181504
Guantes protectores
4
Unidad no definida
GUANTES TALLA M
GUANTES TALLA M
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
46181504
Guantes protectores
4
Unidad no definida
GUANTES TALLA L
GUANTES TALLA L
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad no definida
CLOROX 4LT
CLOROX 4LT
$ 3.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.660
$ 38.660
47121605
Limpiadores de suelo
4
Unidad no definida
LIMPIA PISOS LAVANDA 4LT
LIMPIA PISOS LAVANDA 4LT
$ 6.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.220
$ 26.220
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA 70X90CM
BOLSA DE BASURA 70X90CM
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.840
$ 10.840
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA 110X120CM
BOLSA DE BASURA 110X120CM
$ 4.614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.070
$ 23.070
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad no definida
PAÑO MUILTIUSO
PAÑO MUILTIUSO
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.176
$ 3.176
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad no definida
CIF CREMA ORIGINAL 750GR
CIF CREMA ORIGINAL 750GR
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.556
$ 6.556
47121605
Limpiadores de suelo
10
Unidad no definida
CERA TIERRA COLOR 340CC
CERA TIERRA COLOR 340CC
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.610
47131615
Escobillones
2
Unidad no definida
ESCOBILLON
ESCOBILLON
$ 2.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.404
$ 4.404
Total Neto
$ 254.944
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.439
TOTAL OC
$ 303.383
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.