1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2664-138-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
14-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2664-28-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Dirección de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.150.102-7 |
Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 1061 |
Comuna |
Tomé
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Impuesto |
316350 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 1061 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ALGODONERA VARAS, CIA LTDA |
Razón Social |
ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
89.516.100-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALGODONERA VARAS, CIA LTDA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42141501
| Algodoneras o fibra | 180 | Unidad | Algodón Hidrófilo Prensado USP XXX o superior, bolsa de 1 kilo envasado en bolsa de polietileno de alta densidad con sello que asegure inviolabilidad del contenido. | Algodón Hidrófilo Prensado USP XXX o superior, bolsa de 1 kilo envasado en bolsa de polietileno de alta densidad con sello que asegure inviolabilidad del contenido |
$ 9.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.665.000
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$ 1.665.000
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Total Neto
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$ 1.665.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 316.350
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$ 1.981.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.