1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3507-289-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
09-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3507-190-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
Razón Social |
Departamento de Salud
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R.U.T. |
65.321.890-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Departamento de Salud
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R.U.T. |
65.321.890-7 |
Dirección de Facturación |
galvarino riveros 10 |
Comuna |
Calbuco
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Impuesto |
54285,66 |
Dirección de Envío de la Factura |
galvarino riveros 10 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Nova Servicios Spa. |
Razón Social |
NOVA SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
76.884.919-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Nova Servicios Spa. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101608
| Focos cialiticos | 1 | Unidad | Servicio de venta e instalación de 20 focos LED, 4 a 6 metros de altura en Hall Central de Cesfam, focos embutidos led 24W, panel redondo, luz blanca fría, 25 cm de diámetro. Se adjunta presupuesto a requerir, dudas contactarse con Don Luis Mondaca al fono 9 97942208 | |
$ 285.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 285.714
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$ 285.714
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Total Neto
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$ 285.714
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.286
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$ 340.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.