Orden de Compra. Nº4562-343-AG24 "MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS EX UMCE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4562-343-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS EX UMCE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA OC POR NUESTRA PARTE, POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR, YA QUE HA TRASCURRIDO UN MES DESDE QUE SE ADJUDICO Y ACEPTÓ LA ORDEN Y A LA FECHA NO RESPONDE TELEFONO NI CORREOS.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50
Comuna Graneros
Impuesto 227720,51
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mercado Ventas S.A.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES PATAGONIA SPA
R.U.T. 77.939.657-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mercado Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1Unidad no definidaMATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS DETALLE ADJUNTO  $ 1.198.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.198.529 $ 1.198.529
Total Neto $ 1.198.529
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 227.721
TOTAL OC $ 1.426.250


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 78.456.070-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 12.694.072-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 78.866.720-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.939.657-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.927.190-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.882.342-K Ver adjunto