1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5053-1359-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
02-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
5053-66-LE24/2206005001/MANTENCION PREVENTIVA TABLEROS ELETRICOS/AGOSTO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5053-66-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
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R.U.T. |
61.606.901-2 |
Dirección de Facturación |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
Comuna |
*
|
Impuesto |
1288520,72 |
Dirección de Envío de la Factura |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ECEACE SPA |
Razón Social |
ECEACE SPA
|
R.U.T. |
77.035.825-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ECEACE SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Unidad | MANTENCION
PREVENTIVA
TABLEROS
ELETRICOS,
ENTREGAR VALOR
NETO (Según anexo n
°5, OBLIGATORIO) | MANTENCION
PREVENTIVA
TABLEROS
ELETRICOS,
ENTREGAR VALOR
NETO (Según anexo n
°5, OBLIGATORIO)
SEGUNTA VISITA |
$ 6.781.688,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.781.688
|
$ 6.781.688
|
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Total Neto
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$ 6.781.688
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Descuento
|
$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.288.521
|
$ 8.070.209
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.