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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3945-748-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3945-16-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
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R.U.T. |
69.160.400-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Libertad N°300 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
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R.U.T. |
69.160.400-4 |
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Dirección de Facturación |
Libertad N°300 |
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Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
13233,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ |
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Razón Social |
CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
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R.U.T. |
12.702.352-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131709
| Dispensadores de papel para cara | 1 | Unidad | DISPENSADOR INDUSTRIAL TOALLA DE MANO PLASTICO | |
$ 45.541,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.541
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$ 45.541
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47131710
| Dispensadores de papel higiénico | 1 | Unidad | DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL. | |
$ 14.628,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.628
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$ 14.628
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47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 1 | Unidad | PAPELERO REDONDO 23 LTS CON TAPA VAIVEN | |
$ 9.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.479
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$ 9.479
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Total Neto
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$ 69.648
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.233
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$ 82.881
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.