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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1493-307-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA ESTRUCTURA CUBRE COLCHONETON SALTO ALTO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1493-116-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
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R.U.T. |
69.140.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 202 - San Nicolás |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
141565,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 202 - San Nicolás |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS |
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Razón Social |
FERNANDO ANDRÉS GONZÁLEZ SALAZAR
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R.U.T. |
14.026.110-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Global | MATERIALES PARA REPARACION ESTRUCTURA CUBRE COLCHONETON SALTO ALTO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, ENTREGADO EN CORRALONES MUNICIPALES. | MATERIALES PARA REPARACION ESTRUCTURA CUBRE COLCHONETON SALTO ALTO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, ENTREGADO EN CORRALONES MUNICIPALES. |
$ 745.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 745.084
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$ 745.084
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Total Neto
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$ 745.084
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 141.566
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$ 886.650
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.