1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1623-532-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
05-12-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
POLERAS CORRIDA S.M. compra ágil: 1623-340-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital de Peumo |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO |
R.U.T. |
61.602.142-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO |
R.U.T. |
61.602.142-7 |
Dirección de Facturación |
San Juan de Dios #20 |
Comuna |
Peumo
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Impuesto |
40903,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Juan de Dios #20 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DOS DISEÑO |
Razón Social |
DOS DISEÑO & IMPRESIÓN SPA
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R.U.T. |
76.861.514-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DOS DISEÑO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131503
| ropaje | 23 | Unidad | Poleras, material de DryFit, con cuello redondo, segun detalle adjunto, entrega debe ser en 1 dia | |
$ 9.360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 215.280
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$ 215.280
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Total Neto
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$ 215.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.903
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$ 256.183
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.