1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1213444-110-CM25 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
14-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
APÓSITO ESPUMA HIDROFÍLICA Orden de Compra: 1213444-110-CM25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
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R.U.T. |
71.328.600-1 |
Dirección de Facturación |
Negrete 743, Pasaje Interior Los Copihues |
Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
264115,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
Negrete 743, Pasaje Interior Los Copihues |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Comercial DASA spa |
Razón Social |
COMERCIAL DASA SPA
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R.U.T. |
76.525.922-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial DASA spa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-21-LR23
| APÓSITO CRANBERRY ESPUMA HIDROFÍLICA SIN ADHESIVO 10 X 10 CM 10 UNIDADES | 160 | | (2228753) APÓSITO CRANBERRY ESPUMA HIDROFÍLICA SIN ADHESIVO 10 X 10 CM 10 UNIDADES | (2228753) APÓSITO CRANBERRY ESPUMA HIDROFÍLICA SIN ADHESIVO 10 X 10 CM 10 UNIDADES ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; San Fernando; Negrete 743 pasaje interior los copihues. |
$ 8.688,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.390.080
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$ 1.390.080
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Total Neto
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$ 1.390.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 264.115
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.654.195
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.