|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2448-252-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO MANTENCIONES MECANICAS 2024 AMPL. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2448-13-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
|
|
R.U.T. |
69.040.300-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bilbao 348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
|
|
R.U.T. |
69.040.300-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo |
|
Comuna |
Coquimbo
|
|
Impuesto |
9380,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Tomas Joannon SPA |
|
Razón Social |
SERVICIO TECNICO TOMAS JOANNON SPA
|
|
R.U.T. |
76.530.744-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Tomas Joannon SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180102
| Reparación de Transmisión | 1 | Unidad | MANTENCION MECANICA VEHICULO - SEGÚN PRESUPUESTO N°: 8328 | |
$ 49.370,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.370
|
$ 49.370
|
|
|
Total Neto
|
$ 49.370
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.380
|
|
$ 58.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.