Orden de Compra. Nº1465-457-SE24 "LP REPARACION VEHICULO(AMBULANCIA HK-KRG-15)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1465-457-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra LP REPARACION VEHICULO(AMBULANCIA HK-KRG-15)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1465-8-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Teno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TENO
R.U.T. 61.606.907-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 30
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 917 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TENO
R.U.T. 61.606.907-1
Dirección de Facturación A. Prat N°30
Comuna Teno
Impuesto 168270,46
Dirección de Envío de la Factura A. Prat N°30
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A. CURICO
Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAUFMANN S.A. CURICO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaOC SEGÚN COTIZACIÓN NRO COT:0102147249OC SEGÚN COTIZACIÓN NRO COT:0102147249 $ 885.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885.633 $ 885.633
Total Neto $ 885.633
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 168.270
TOTAL OC $ 1.053.904