1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5615-1232-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
13-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE BANQUETERÍA PARA 70 PERSONAS, PROGRAMA EDLI, SEGÚN REQ N°721 DE DIDECO. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de El Carmen |
Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
Dirección de Facturación |
Baquedano 385 |
Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
73150 |
Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 385 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GABRIELA ANDREA |
Razón Social |
GABRIELA ANDREA ALVARADO CUEVAS
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R.U.T. |
13.601.829-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GABRIELA ANDREA |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
| Banquetes | 1 | Global | SERVICIO DE BANQUETERÍA PARA 70 PERSONAS EL CUAL DEBE CONTEMPLAR LO INDICADO EN DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA, SE DEBE SUBIR COTIZACIÓN FORMAL CON DETALLE DE LO OFERTADO, LA EVALUACIÓN SE HARÁ CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN. | |
$ 385.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 385.000
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$ 385.000
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Total Neto
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$ 385.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 73.150
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$ 458.150
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.