Orden de Compra. Nº1698-309-SE24 "Papelería Octubre 2024"
Recuerde que el responsable del pago es CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1698-309-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Papelería Octubre 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1698-29-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - La Serena
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra Juan Cisternas N°2497, Oficina 401, Piso 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5577 del sistema CDP CUENTA PPTO DISP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Juan Cisternas N°2497, Oficina 401, 4to Piso, La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 642096,26
Dirección de Envío de la Factura Juan Cisternas N°2497, Oficina 401, 4to Piso, La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROSA ESTHER TEJADA LEPPE
Razón Social ROSA ESTHER TEJADA LEPE
R.U.T. 8.388.706-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROSA ESTHER TEJADA LEPPE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones1Unidad no definidaSUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024. PAPEL HIGIÉNICO TOALLA PAPEL JABÓN LIQUIDO $ 3.379.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.379.454 $ 3.379.454
Total Neto $ 3.379.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 642.096
TOTAL OC $ 4.021.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.