Orden de Compra. Nº2659-360-AG24 "PTR N°435. AG. ID: 2659-264-COT24. - ADQUISICION DE 7.000 FLYERS "FOLLETO DE CASAS " Y 3.000 FLYERS DE " FOLLETO DEPTO." Y 2 UNIDADES DE " MAPA ORGANICOS ""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2659-360-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra PTR N°435. AG. ID: 2659-264-COT24. - ADQUISICION DE 7.000 FLYERS "FOLLETO DE CASAS " Y 3.000 FLYERS DE " FOLLETO DEPTO." Y 2 UNIDADES DE " MAPA ORGANICOS "
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30/360 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
Comuna Vitacura
Impuesto 58900
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime Marmor Abarca
Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA
R.U.T. 7.554.460-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jaime Marmor Abarca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital10000UnidadIMPRESION DE FLYERS 4/0 COLOR,A UNA CARA PAPEL BOND 78 GR., DE 25X16 CM. CON TEXTO Y GRAFICA. 7.000 UND. "FOLLETO CASAS" - 3.000 UND. "FOLLETO DPTO." AFICHES : IMPRESIONA 4/0 COLOR, UNA SOLA CARA, PAPEL COUCHE OPACO 150 GR. DE 48X33 CMS., CON TEXTO Y GRAFICA, 2 UNIDADES DE "MAPA ORGANICOS"  $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
Total Neto $ 310.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.900
TOTAL OC $ 368.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.282.838-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.261.753-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.511.618-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.862.685-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.992.990-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.700.764-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 7.554.460-k Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.566.418-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.426.298-9 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.920.682-3 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.069.739-5 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.099.542-6 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.252.784-5 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 76.542.166-7 Ver adjunto