Orden de Compra. Nº2430-154-SE24 "SERVICIO MANTENCION DEL CESPED NATURAL DE CANCHA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2430-154-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION DEL CESPED NATURAL DE CANCHA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2430-44-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_ANTOFAGASTA Gestion.Secoplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación Avenida séptimo de línea 3505 (Municipalidad de Antofagasta)
Comuna Antofagasta
Impuesto 2090000
Dirección de Envío de la Factura Avenida séptimo de línea 3505 (Municipalidad de Antofagasta)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Parques Hernan Johnson Ltda.
Razón Social PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA
R.U.T. 78.924.390-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Parques Hernan Johnson Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1UnidadSEGÚN DECRETO N° 320/2022 QUE APROBÓ CONTRATO PAGO CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2024 $ 11.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000.000 $ 11.000.000
Total Neto $ 11.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.090.000
TOTAL OC $ 13.090.000