1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
576181-74-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 576181-9-L124 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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576181-9-L124 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON |
Razón Social |
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON |
R.U.T. |
61.979.760-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON |
R.U.T. |
61.979.760-4 |
Dirección de Facturación |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
Comuna |
Concón
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Impuesto |
741000 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
14-05-2024 |
INICIO DE TRABAJOS | LOS TRABAJOS SE COORDINARAN PARA EL MES DE ABRIL. |
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Proveedor |
IMSER |
Razón Social |
IMSER SPA
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R.U.T. |
77.752.957-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMSER |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Unidad | MANTENCION SUB-ESTACION ELECTRICA FUERTE AGUAYO | MANTENCION DE SUBESTACION ELECTRICA DEL FUERTE AGUAYO
NETO |
$ 3.900.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.900.000
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$ 3.900.000
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Total Neto
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$ 3.900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 741.000
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$ 4.641.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.