Orden de Compra. Nº1079866-220-AG25 "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO POLICIAL RP-6246 DE LA 30 COMISARIA R.P. COMPRA AGIL: 1079866-99-COT25 - DOE 224177160"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079866-220-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO POLICIAL RP-6246 DE LA 30 COMISARIA R.P. COMPRA AGIL: 1079866-99-COT25 - DOE 224177160
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Facturación AV. TENIENTE CRUZ NRO. 720.
Comuna Pudahuel
Impuesto 1041135,4
Dirección de Envío de la Factura AV. TENIENTE CRUZ NRO. 720.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serviteca Santiago Ltda.
Razón Social SERVITECA SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 77.618.896-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Serviteca Santiago Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadLA OFERTA DEBE SER PRESENTADA CONFORME SE SOLICITA EN EL ARCHIVO ADJUNTO EN DONDE DEBE COMPLETAR LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE, EN EL CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS ESTA INSTITUCIÓN PODRA RECHAZAR LA OFERTA.  $ 5.479.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.479.660 $ 5.479.660
Total Neto $ 5.479.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.041.135
TOTAL OC $ 6.520.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.