Orden de Compra. Nº3328-1147-SE25 "DNF/DAO/REQ. FARMACIA Nº 11/VASOPRESINA (184LE24)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1147-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra DNF/DAO/REQ. FARMACIA Nº 11/VASOPRESINA (184LE24)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-184-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165012152204004000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Partida M. Defensa Nacional 11, Org. Salud de la Fach. GLOSA Nº 5: “Las oblig. devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la Fac. es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 107768
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GADOR LIMITADA
Razón Social GADOR LIMITADA
R.U.T. 76.084.945-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GADOR LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51182102
Vasopresina20Ampolla61030061//VASOPRESINA AMP 20 UI/ML NOVOPRESSINA V SOLUCIÓN INYECTABLE 20 UI1mL VASOPRESINA, Estuche con 5 ampollas, EQUIVALENTE TERAPÉUTICO REG ISP: F-25458-20, Producto Fabricado x INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO S.A.I.C. VENCIMIENTO: Mayor a 18 meses. $ 28.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.200 $ 567.200
Total Neto $ 567.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.768
TOTAL OC $ 674.968


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.